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客户未退货,但要扣款,发票已开并且对方已抵扣,怎么处理

匿名 |浏览2257次
检举|收藏|2019/12/10 11:00
全部回答(2)
  • 很高兴为你解答

    发票已开 对方已抵扣的情况下   需要由抵扣方开具红字信息表给到开票方红冲  开具负数发票

    1、点击:发票管理——发票填开——增值税专用发票填开

    2、弹出的“发票号码确认”框,点击“确认”按钮,

    3、在专用发票填开界面中,点击:红字——导入网络下载红字发票信息表,

    4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表,选中该信息后点击“选择”按钮,如果未查询到,可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息

    5、核对信息无误后点击“打印”按钮,并且用对应号码的纸质发票打印出来即可

    6、本次发票红冲完成


    回答于 2019/12/12 17:16
  • 如果确认要退货,对方已经抵扣的,要做红冲发票处理。 

    让购买方在开票软件,填红字信息表,并上传,拿到红字信息编码后,我方(销售方)再以这个红字信息编码开具红字发票。

    回答于 2019/12/12 11:39
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